Intern factureren is een functionaliteit die het mogelijk maakt om uren te kunnen verantwoorden vanuit de ene administratie op een productieorder in een andere administratie. Hierdoor krijg je inzicht in de nacalculatie van orders (werkelijk gemaakt uren)
Dit artikel beschrijft de administratie-instellingen op het tabblad 'Algemeen'. Op dit tabblad vind je de instellingen voor 'Registratie default op basis van', 'Invoeren uren', 'Verwerken uren', 'Feestdagen' en 'Bewerkingen'.
Het dashboard BBO medewerkerplan geeft inzicht in welke medewerkers zijn opgenomen in de BBO medewerker loonkosten en geeft een overzicht van de loonkosten, de sociale lasten en het netto tarief. Daarnaast zijn enkele kengetallen zichtbaar met betrekking
Met het dashboard VC-NC uren (8007) kan worden geanalyseerd hoe de voor- en nacalculatie-uren van productie met elkaar in verhouding staan op basis van verschillende categorieën. Door te kijken naar het aantal orders dat niet is gelinkt aan voorcalculatie
Aan de hand van het standaard dashboard Uren analyse medewerkers kun je een analyse maken van de uren die medewerkers boeken. Hiermee krijg je inzicht in twee kengetallen: productiviteit en urenrendement.
De administratie kruistabel gebruik je om koppelingen tussen administraties aan te leggen. Zo kun je in de ene administratie uren boeken die vervolgens op een productieorder in de andere administratie verantwoord worden.
Dit artikel beschrijft de administratie-instellingen op het tabblad 'Shop Floor'. Op dit tabblad vind je de instellingen voor 'In-/uitklokken', 'Stoppen', 'Time-out', 'Bijzondere instellingen' en 'Volgorde velden Shop Floor'.
Het dashboard OHW periode analyse financieel toont het totale saldo van het onderhanden werk van de periode. Ook kunnen via dit dashboard de op- en afboekingen op het onderhanden werk worden geanalyseerd.
Het tabblad 'Urenregistratie' van de module Administratie instellingen bevat de instellingen voor 'Registratie default op basis van', 'Invoeren uren', 'Verwerken uren', 'Feestdagen' en 'Bewerkingen'.
Om het financiële resultaat aan het eind van een periode (jaar, kwartaal, maand) zuiver in beeld te brengen moeten er een aantal stappen worden doorlopen. Deze checklist dient als rode draad bij het uitvoeren van de periodeafsluiting in MKG.
Om het financiële resultaat aan het eind van een periode (jaar, kwartaal, maand) zuiver in beeld te brengen, moeten een aantal stappen worden doorlopen. In dit artikel wordt stap 1 behandeld: het bijwerken van de procesmatige boekingen.